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中小企業公司內部審計流程與內容介紹
  • 作者◕·:群力採編
  • 發表時間◕·:2022-11-15 13:57:02

  這些年社會競爭越發激烈₪✘,很多中小企業公司為經營管理需要內部開展審計在正常不過₪✘,為了確保公司審計活動專業₪✘·◕、有序開展₪✘,公司負責人和審計人員往往對公司內部審計流程與內容格外關注☁↟₪。接下來₪✘,本文來帶您對此進行具體瞭解•₪!

 

  1₪✘·◕、公司內部審計工作流程

  通常情況下₪✘,公司開展內部審計₪✘,其大體上按照如下流程與步驟來進行◕·:

  (1)依據上級部署和本單位具體情況₪✘,擬訂審計工作計劃₪✘,報經本單位領導批准後₪✘,制訂內部審計工作方案₪✘,開展內部審計活動☁↟₪。

  (2)對內部審計中發現的問題₪✘,可隨時向有關單位和人員提出改進意見☁↟₪。審計終了₪✘,應出具審計報告₪✘,在徵求被審計單位的意見後₪✘,報送本單位領導₪✘,重要的應同時報送同級國家審計機關☁↟₪。

  (3)對重大審計事項作出的處理決定₪✘,須報經本單位領導批准☁↟₪。經批准的處理決定₪✘,被審計單位必須執行☁↟₪。

  (4)被審計單位對處理決定如有異議₪✘,可在15日內向本單位負責人或上級內部審計機構提出申訴;對部門內部審計機構的處理決定如有異議₪✘,可向部門負責人提出申訴☁↟₪。單位負責人₪✘·◕、上級內部審計機構和部門負責人₪✘,應在接到申訴30日內作出處理₪✘,對不適當的處理決定予以糾正☁↟₪。申訴期間₪✘,原審計處理決定應照常執行☁↟₪。至此₪✘,內部審計流程基本完成•₪!

  2₪✘·◕、公司內部審計主要內容

  而有關於公司內部審計主要內容₪✘,其主要包括以下這些◕·:

  (1)財務審計₪✘,包含對會計報表₪✘·◕、資產₪✘·◕、負債₪✘·◕、所有者權益以及損益的審計;

  (2)經營審計₪✘,包含對企業物資供應₪✘·◕、生產組織₪✘·◕、技術工藝₪✘·◕、資源利用₪✘·◕、成本₪✘·◕、存貨資金以及產品銷售狀況的審查;

  (3)管理審計₪✘,主要審查企業的管理職能以及企業各管理職能部門的工作;

  (4)風險管理₪✘,主要監督和評價企業風險管理系統的有效性以及評價企業相關的管理₪✘·◕、經營和資訊系統的風險暴露☁↟₪。

  以上是對公司內部審計流程與審計內容介紹☁↟₪。對於需要開展內部審計活動的公司來說₪✘,如對此不瞭解₪✘,便有必要對文中介紹內容進行具體把握₪✘,從而以明確內部審計主要審計內容₪✘,推動內部審計活動得以有序開展•₪!



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